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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001887
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.437.915

Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 973.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
94/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-44036
Monto Contrato
₲ 428.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.817.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.817.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS PARA USO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia