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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043696
Monto de la Factura
₲ 249.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.750

Retención DNCP
₲ 948
Retención IVA
₲ 1.571
Retención Renta
₲ 7.331
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-20-38734
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica