Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001017
Monto de la Factura
₲ 727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162234
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.934
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36270
Monto Contrato
₲ 34.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.100.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.100.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)