Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 9.532.273
Nro. Solicitud de Transferencia
58119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.065.018
Retención DNCP
₲ 33.970
Retención IVA
₲ 259.971
Retención Renta
₲ 173.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12014-16-21350
Monto Contrato
₲ 19.064.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.130.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.130.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285146
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para oficinas del Ministerio
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer