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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 26.346.294
Nro. Solicitud de Transferencia
51563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.453.681

Retención DNCP
₲ 102.224
Retención IVA
Retención Renta
₲ 790.389
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35570
Monto Contrato
₲ 34.395.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.398.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.398.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300227
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo