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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001177
Monto de la Factura
₲ 3.093.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.394

Retención DNCP
₲ 11.430
Retención IVA
₲ 44.189
Retención Renta
₲ 88.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44187
Monto Contrato
₲ 89.006.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.938.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.938.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil