Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0107902
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19773
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.224.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.224.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil