Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 5.947.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167141
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.249
Retención DNCP
₲ 21.196
Retención IVA
₲ 162.213
Retención Renta
₲ 108.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-19335
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura