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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008905
Monto de la Factura
₲ 17.601.320
Nro. Solicitud de Transferencia
118023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.579.163

Retención DNCP
₲ 62.085
Retención IVA
₲ 480.036
Retención Renta
₲ 480.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39481
Monto Contrato
₲ 46.411.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.716.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.716.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2