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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010559
Monto de la Factura
₲ 1.784.837
Nro. Solicitud de Transferencia
87087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.187

Retención DNCP
₲ 6.296
Retención IVA
₲ 48.677
Retención Renta
₲ 48.677
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-38921
Monto Contrato
₲ 13.439.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.658.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.658.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo (Artículos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4