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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 2.106.100
Nro. Solicitud de Transferencia
145327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.991

Retención DNCP
₲ 7.592
Retención IVA
₲ 44.816
Retención Renta
₲ 58.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39777
Monto Contrato
₲ 126.296.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.040.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.040.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2