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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004614
Monto de la Factura
₲ 1.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.150

Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
₲ 53.250
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39777
Monto Contrato
₲ 126.296.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.040.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.040.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2