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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015829
Monto de la Factura
₲ 375.028
Nro. Solicitud de Transferencia
173941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.436

Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
₲ 10.228
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39685
Monto Contrato
₲ 14.604.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.394.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.394.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2