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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865

Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-36779
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia