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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 156.691.178
Nro. Solicitud de Transferencia
144879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.943.126

Retención DNCP
₲ 614.229
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.133.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27403
Monto Contrato
₲ 636.467.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.269.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.269.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)