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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003225
Monto de la Factura
₲ 349.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.354

Retención DNCP
₲ 1.246
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28507
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.994.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.994.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)