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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019577
Monto de la Factura
₲ 2.594.688
Nro. Solicitud de Transferencia
219224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.250

Retención DNCP
₲ 9.058
Retención IVA
₲ 70.764
Retención Renta
₲ 94.352
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47393
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.663.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.663.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANER CANON
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral