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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 57.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25849
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.992.829

Retención DNCP
₲ 224.871
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.147.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-25624
Monto Contrato
₲ 119.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.167.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.167.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico