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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 2.556.100.667
Nro. Solicitud de Transferencia
64748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.048.968

Retención DNCP
₲ 9.109.013
Retención IVA
₲ 69.711.836
Retención Renta
₲ 46.474.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21533
Monto Contrato
₲ 4.437.182.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.115.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.115.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas