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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012513
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77584
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669

Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-16870
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico