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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002795
Monto de la Factura
₲ 596.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.431

Retención DNCP
₲ 2.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41376
Monto Contrato
₲ 3.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.747.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4