Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 2.246.602
Nro. Solicitud de Transferencia
192203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.154
Retención DNCP
₲ 7.924
Retención IVA
₲ 61.271
Retención Renta
₲ 61.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42020
Monto Contrato
₲ 14.488.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.634.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.634.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2