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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 6.882.432
Nro. Solicitud de Transferencia
191043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.680

Retención DNCP
₲ 24.276
Retención IVA
₲ 187.703
Retención Renta
₲ 187.703
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42020
Monto Contrato
₲ 14.488.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.634.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.634.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2