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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012543
Monto de la Factura
₲ 11.342.034
Nro. Solicitud de Transferencia
108475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.673.370

Retención DNCP
₲ 40.006
Retención IVA
₲ 309.328
Retención Renta
₲ 309.328
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41101
Monto Contrato
₲ 26.279.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.794.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.794.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4