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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 18.733.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.770.976

Retención DNCP
₲ 68.158
Retención IVA
₲ 350.033
Retención Renta
₲ 526.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41766
Monto Contrato
₲ 46.496.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.034.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.034.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1