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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009948
Monto de la Factura
₲ 5.985.758
Nro. Solicitud de Transferencia
146466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.871

Retención DNCP
₲ 21.113
Retención IVA
₲ 163.248
Retención Renta
₲ 163.248
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41228
Monto Contrato
₲ 7.885.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.471.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.471.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2