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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0058191
Monto de la Factura
₲ 846.039
Nro. Solicitud de Transferencia
93945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.192

Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40826
Monto Contrato
₲ 6.272.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.004.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3