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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010141
Monto de la Factura
₲ 3.108.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.522

Retención DNCP
₲ 10.966
Retención IVA
₲ 84.785
Retención Renta
₲ 84.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41515
Monto Contrato
₲ 13.862.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.081.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.081.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2