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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 50.133.331
Nro. Solicitud de Transferencia
111338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.133.331

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14584
Monto Contrato
₲ 66.399.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.145.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria