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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 113.564.531
Nro. Solicitud de Transferencia
71191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.997.804

Retención DNCP
₲ 404.703
Retención IVA
₲ 3.097.214
Retención Renta
₲ 2.064.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
RUC
388782-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-14433
Monto Contrato
₲ 131.887.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.423.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.423.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271202
Nombre de la Licitación
Construcción en la Filial Coronel Oviedo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales