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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 22.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.653.856

Retención DNCP
₲ 81.144
Retención IVA
₲ 621.000
Retención Renta
₲ 414.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19682
Monto Contrato
₲ 22.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.653.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.653.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272606
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Pisos Vinílicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3