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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 3.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.917

Retención DNCP
₲ 12.220
Retención IVA
₲ 93.518
Retención Renta
₲ 62.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18468
Monto Contrato
₲ 8.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.763.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276939
Nombre de la Licitación
CD 18/2014 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Aireador de Planta Efluentes por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional