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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 4.186.878
Nro. Solicitud de Transferencia
113021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.186.878

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
201/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3912
Monto Contrato
₲ 4.186.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223203
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomesticos y muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional