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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033441
Monto de la Factura
₲ 12.916.176
Nro. Solicitud de Transferencia
159384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.525.456

Retención DNCP
₲ 49.470
Retención IVA
₲ 88.850
Retención Renta
₲ 252.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.525.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores