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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033228
Monto de la Factura
₲ 2.815.830
Nro. Solicitud de Transferencia
125041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.172

Retención DNCP
₲ 10.821
Retención IVA
₲ 16.629
Retención Renta
₲ 55.208
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12004-18-33184
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.525.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.525.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores