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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 2.005.792
Nro. Solicitud de Transferencia
45793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.472

Retención DNCP
₲ 7.148
Retención IVA
₲ 54.703
Retención Renta
₲ 36.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-19969
Monto Contrato
₲ 133.338.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.802.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.802.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior