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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010436
Monto de la Factura
₲ 27.532.413
Nro. Solicitud de Transferencia
109009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.347.980

Retención DNCP
₲ 193.419
Retención IVA
₲ 1.495.507
Retención Renta
₲ 1.495.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-40434
Monto Contrato
₲ 562.294.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.296.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.296.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH