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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 292.082.957
Nro. Solicitud de Transferencia
126327
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.392.795

Retención DNCP
₲ 1.040.877
Retención IVA
₲ 7.965.899
Retención Renta
₲ 5.310.599
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14623
Monto Contrato
₲ 320.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.540.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.540.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259019
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)