Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 12.515.579
Nro. Solicitud de Transferencia
130032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.902.088
Retención DNCP
₲ 44.601
Retención IVA
₲ 341.334
Retención Renta
₲ 227.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14623
Monto Contrato
₲ 320.630.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.540.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.540.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259019
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)