Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 21.338.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23302
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.099.409
Retención DNCP
₲ 75.267
Retención IVA
₲ 581.962
Retención Renta
₲ 581.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43738
Monto Contrato
₲ 672.475.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.538.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.538.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)