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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 151.338.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23298
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.549.955

Retención DNCP
₲ 533.813
Retención IVA
₲ 4.127.416
Retención Renta
₲ 4.127.416
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43738
Monto Contrato
₲ 672.475.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.538.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.538.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)