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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 3.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179997
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.344

Retención DNCP
₲ 13.220
Retención IVA
₲ 102.218
Retención Renta
₲ 102.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32893
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.724.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.724.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia