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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002927
Monto de la Factura
₲ 12.387.291
Nro. Solicitud de Transferencia
59315
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.780.089

Retención DNCP
₲ 44.144
Retención IVA
₲ 337.835
Retención Renta
₲ 225.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32091
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.057.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.057.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321662
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura