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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017241
Monto de la Factura
₲ 4.227.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.169

Retención DNCP
₲ 16.345
Retención IVA
₲ 17.295
Retención Renta
₲ 83.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32821
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.905.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.905.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo