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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016658
Monto de la Factura
₲ 421.850
Nro. Solicitud de Transferencia
50982
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.352

Retención DNCP
₲ 1.488
Retención IVA
₲ 11.505
Retención Renta
₲ 11.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33616
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.371.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.082.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo