Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016560
Monto de la Factura
₲ 191.475
Nro. Solicitud de Transferencia
50984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.356
Retención DNCP
₲ 675
Retención IVA
₲ 5.222
Retención Renta
₲ 5.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33616
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.371.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.082.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo