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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0010412
Monto de la Factura
₲ 95.704.550
Nro. Solicitud de Transferencia
167684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.146.726

Retención DNCP
₲ 337.576
Retención IVA
₲ 2.610.124
Retención Renta
₲ 2.610.124
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
AC-12003-20-39014
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.197.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.197.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional