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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037368
Monto de la Factura
₲ 3.949.248
Nro. Solicitud de Transferencia
124496
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.549

Retención DNCP
₲ 14.989
Retención IVA
₲ 25.814
Retención Renta
₲ 115.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35785
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.734.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.734.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores