Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 4.808.758
Nro. Solicitud de Transferencia
147359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.500
Retención DNCP
₲ 16.962
Retención IVA
₲ 131.148
Retención Renta
₲ 131.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34070
Monto Contrato
₲ 19.919.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.611.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.611.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2