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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003081
Monto de la Factura
₲ 27.851.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121492
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.819.234

Retención DNCP
₲ 103.979
Retención IVA
₲ 397.880
Retención Renta
₲ 530.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33684
Monto Contrato
₲ 185.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.173.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.173.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5